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Grupo Gasolinero Peñasco

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Contenido original de Factura tus compras y obtén tu CFDi con Facturar Tickets

Factura tus tickets de Grupo Gasolinero Peñasco GGP, aquí podrás encontrar todo lo que necesitas para facturar tus tickets de esta marca, quizá para algunas personas el proceso de facturación sea algo complicado y es por eso que hemos preparado un tutorial de facturación que te será de ayuda para obtener tu CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) en formato PDF y XML.


¿No sabes cómo facturar tickets de Grupo Gasolinero Peñasco? Sigue las instrucciones a continuación.

¿Necesitas ayuda? Contacta con el departamento de Grupo Gasolinero Peñasco Facturación.

Requisitos para facturar

  • Contar con tu ticket de compra para toma de datos.
  • Conocer tu información fiscal: RFC, razón social y domicilio fiscal.
  • Una cuenta de correo electrónico donde puedas recibir la factura.

Cómo facturar tus tickets de Grupo Gasolinero Peñasco

Entra al sistema de Grupo Gasolinero Peñasco Facturación dando clic al siguiente botón

Cuando hayas entrado al sistema de facturación, te aparecerán las sucursales pertenecientes a esta marca, selecciona la sucursal donde realizaste tu compra.

Paso 1

Ahora que ya has seleccionado la sucursal de tu compra, lo siguiente será ingresar estos datos de tu ticket: código del ticket, fecha de ticket e importe. Al finalizar haz clic en “Aceptar“.

Luego, escribe tu RFC y la dirección de correo electrónico a la cual llegará tu factura, y después de eso, haz clic en “Aceptar“.

Paso 2

En este paso deberás ingresar los siguientes datos: nombre o razón social (el nombre de tu negocio o empresa), selecciona el tipo de pago y selecciona el uso del CFDI. Cuando termines haz clic en “Aceptar“.

Lo siguiente será, escribir tu código postal y después da clic a “Aceptar“.

Paso 3

Ahora deberás confirmar toda la información que has ingresado hasta ahora, es importante que todo sea correcto ya que una vez que se haya generado la factura, no habrá manera de hacer correcciones. Cuando termines de confirmar los datos da clic a “Aceptar“.

Por último te aparecerá un mensaje de confirmación de que tu factura ha sido procesada con éxito y la recibirás en la dirección de correo electrónico que proporcionaste en el paso 1.

Así que ahora sólo debes ingresar a tu cuenta de correo electrónico y revisar tu bandeja de entrada o en todo caso es muy probable que lo encuentres en “Correo no deseado“.

Datos de Contacto de Grupo Gasolinero Peñasco

¿Tienes problemas para descargar tu factura? en el enlace que hemos dejado a continuación podrás encontrar los números de teléfono de cada sucursal para que puedas comunicarte y resolver tu problema.

Fuente: Grupo Gasolinero Peñasco


The Capital Grille

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Contenido original de Factura tus compras y obtén tu CFDi con Facturar Tickets

Bienvenido al sitio donde podrás facturar tus tickets de la cadena de Restaurantes The Capital Grille, sabemos que facturar en línea no siempre es sencillo y es por eso que hemos preparado un tutorial que te servirá como ejemplo para facturar tus tickets de esta marca.

¿No sabes cómo facturar tickets de The Capital Grille? Sigue las instrucciones a continuación.¿Necesitas ayuda? Contacta con el departamento de The Capital Grille Facturación.

Requisitos para facturar

  • Tener a la mano tu ticket de compra de The Capital Grille.
  • Conocer tu RFC y razón social o nombre fiscal.
  • Una dirección de correo electrónico donde puedas recibir tus facturas.

Cómo Facturar tus tickets de The Capital Grille

Entra al sistema de The Capital Grille Facturación dando clic al siguiente botón

Paso 1

Primero tienes que seleccionar la marca de comida que deseas facturar en este caso se trata de The Capital Grille.

Ahora tienes que ingresar los datos de tu ticket y tu RFC. Al terminar haz clic en “Buscar“.

Paso 2

Luego el sistema te pedirá los siguientes datos: RFC, nombre o razón social, teléfono y correo electrónico, después haz clic en “Siguiente“.

Paso 3

Ahora selecciona una opción para uso del CFDI y de la forma de pago, para terminar haz clic en “Facturar“.

Por último te aparecerá un mensaje de confirmación de que tu factura ha sido enviada a tu cuenta de correo y además podrás descargarlas también en ese mismo momento haciendo clic en los botones indicados.

Datos de contacto de The Capital Grille

¿No has podido descargar tus facturas? te recomendamos que te comuniques directamente con la empresa, enseguida te hemos dejado la información de contacto.

Números telefónicos:

Horario de atención para dudas sobre facturación: 9:00 Am a 6:00 Pm de lunes a viernes.

5263-6946

5263-6975

5263-6912

5263-6931

Contactos via web:

facturaelectronica@cmr.mx

Fuente: The Capital Grille

Tommy Hilfiger

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Contenido original de Factura tus compras y obtén tu CFDi con Facturar Tickets

Aquí podrás facturar tus tickets de tiendas de topa de la marca Tommy Hilfiger, si recientemente has comprado mercancía en una de sus sucursales y necesitas realizar la facturación en línea, a continuación te mostraré con un ejemplo cómo se factura en el sistema de facturación en línea.

¿No sabes cómo facturar tickets de Tommy Hilfiger? Sigue las instrucciones a continuación.¿Necesitas ayuda? Contacta con el departamento de Tommy Hilfiger Facturación.

Requisitos para facturar

  • Conocer tu información fiscal y RFC.
  • Tu ticket de compra de Tommy Hilfiger.
  • Una cuenta de correo electrónico donde recibas las facturas.

Cómo Facturar tus tickets de
Tommy Hilfiger

Entra al sistema de Tommy Hilfiger Facturación dando clic al siguiente botón

Paso 1

Al ingresar al sistema de facturación, el sistema te pedirá que ingreses los siguientes datos de tu ticket: número de ticket y monto total, luego haz clic en “Añadir” y posteriormente en “Validar” así sabrás el estado de tu ticket, después marca la casilla de “Acepto los términos de uso y política de privacidad”. Por último haz clic en “Siguiente”.

Paso 2

Ahora ingresa tu RFC y correo electrónico, selecciona una opción para el uso del CFDI, en caso de que tu factura requiera la dirección fiscal, añádela en “Datos adicionales“.

Paso 3

Verifica que los datos son correctos, puedes corregir dando clic en “Volver“, si todo es correcto entonces haz clic en “Siguiente“.

Por último te aparecerán los botones de descarga de facturas, solamente haz clic en el botón del formato que desees descargar y listo obtendrás tus facturas al instante.

Datos de contacto de Tommy Hilfiger

Si te ha quedado alguna duda, o tienes problemas a la hora de facturar, puedes ponerte en contacto directamente con la empresa para que te ayuden y solucionar los inconvenientes. Enseguida encontrarás la información para contactarla.
Contactos via web:

atencionaclientes@grupoaxo.com

Fuente: Tommy Hilfiger

Arrachera House

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Contenido original de Factura tus compras y obtén tu CFDi con Facturar Tickets

Factura tus tickets de Arrachera House, si es la primera vez que necesitas facturar tus tickets de esta marca y no sabes cómo hacerlo, no te preocupes ya que hemos preparado un tutorial que te servirá de ejemplo para ayudarte a facturar.

¿No sabes cómo facturar tickets de Arrachera House? Sigue las instrucciones a continuación.¿Necesitas ayuda? Contacta con el departamento de Arrachera House Facturación.

Requisitos para facturar

  • Tu información fiscal y RFC.
  • Tu ticket de compra o consumo de Arrachera House.
  • Una dirección de correo electrónico para recibir las facturas.

Cómo Facturar tus tickets de Arrachera House

Entra al sistema de Arrachera House Facturación dando clic al siguiente botón

Paso 1

Este paso se divide en 2 partes, primero tienes que ingresar los datos de tu ticket: sucursal, número de ticket y total. Después ingresa tu información fiscal y correo electrónico. También debes marcar las casillas de aviso de privacidad y luego haz clic en “Buscar Ticket

Paso 2

Ahora verifica que los datos son correctos, luego haz clic en “Crear Comprobante” y te aparecerá un mensaje de confirmación al que debes hacer clic en “Aceptar“.

Paso 3

Y por último te aparecerá un mensaje de que tu factura ha sido generada con éxito y enviada a la dirección de correo electrónico que proporcionaste anteriormente. También podrás descargar tus facturas al instante haciendo clic en los botones señalados.

Datos de contacto de Arrachera House

Si tienes problemas para facturar, enseguida te hemos dejado la información de contacto para que te comuniques directamente con la empresa.

Contacto en la parte inferior de la página.

Fuente: Arrachera House

Guess

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Contenido original de Factura tus compras y obtén tu CFDi con Facturar Tickets

Aquí vas a poder facturar todos tus tickets de compras de tiendas de ropa Guess, si no sabes cómo facturar tus tickets de esta marca en línea, no te preocupes porque es muy sencillo y a continuación sabrás cómo. Primero encontrarás los enlaces al sistema de facturación y más adelante tenemos preparado para ti un tutorial de facturación que te será de mucha ayuda.

¿No sabes cómo facturar tickets de Costco? Sigue las instrucciones a continuación.¿Necesitas ayuda? Contacta con el departamento de Costco Facturación.

Requisitos para facturar

  • Tener tu ticket de compra de Guess para toma de datos.
  • Conocer tu RFC e información fiscal.
  • Tener una cuenta de correo donde puedas recibir la factura.

Cómo Facturar tus tickets de

Entra al sistema de Costco Facturación dando clic al siguiente botón

Paso 1

Ingresa el monto total y número de ticket, luego haz clic en “Añadir”, repite esto por cada ticket que desees agregar a la factura, después haz clic en “Validar” de esta manera aparecerá el estado de tu ticket, si te aparece como encontrado entonces haz clic en “Siguiente“. No olvides que tienes que marcar la casilla de conformidad sobre los términos de uso y políticas de privacidad.

Paso 2

Después tienes que ingresar tu RFC, correo electrónico y seleccionar una opción para el uso del CFDI. Si tu factura requiere tu dirección fiscal, podrás agregarla haciendo clic en “Datos adicionales

Paso 3

Verificación de datos: ahora debes revisar que los datos de tu factura sean correctos, de no ser así, puedes corregirlos haciendo clic en “Volver”. Pero en caso de que todo sea correcto entonces haz clic en “Siguiente“.

Por último te aparecerá una pantalla como la siguiente, donde podrás descargar tus facturas haciendo clic sobre los botones de descarga.

Así es como se facturan los tickets de tiendas de ropa Guess, ahora que ya sabes cómo hacerlo, ingresa al sistema de facturación con el botón de “Ir a Facturar” y repite estos mismos pasos.

Datos de contacto de Borrador

Si has tenido problemas al descargar tus facturas, te recomendamos que te pongas en contacto con el servicio de soporte a facturación, en seguida podrás encontrar la dirección de correo correspondiente.

atencionaclientes@grupoaxo.com

Fuente: Guess

Hollister

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Contenido original de Factura tus compras y obtén tu CFDi con Facturar Tickets

Factura todos tus tickets de tiendas de ropa Hollister, si recientemente has comprado en una tienda de esta marca y requieres tu factura electrónica, aquí te proporcionaremos lo que necesitas para facturar, enseguida encontrarás un tutorial que te será de ayuda, solamente debes prestar atención a cada uno de los 3 pasos y no tendrás inconvenientes.

¿No sabes cómo facturar tickets de Hollister? Sigue las instrucciones a continuación.¿Necesitas ayuda? Contacta con el departamento de Hollister Facturación.

Requisitos para facturar

  • Necesitas conocer tu RFC, razón social y tu domicilio fiscal.
  • Tener tu ticket de compra de Abercrombie & Fitch.
  • Una cuenta de correo electrónico para recibir las facturas.

Cómo Facturar tus tickets de Hollister

Entra al sistema de Hollister Facturación dando clic al siguiente botón

Paso 1

Ingresa los datos de tu ticket y haz clic en “Añadir“, te aparecerá tu ticket de compra, entonces haz clic en “Validar” para conocer el estado de tu ticket y si este aparece como encontrado entonces haz clic en “Siguiente“. No olvides marcar la casilla de la política de privacidad y los términos de uso.

Paso 2

Ahora ingresa tu RFC y dirección de correo electrónico, recuerda que aquí es donde recibirás tus facturas, por último selecciona una opción para el uso del CFDI y haz clic en “Siguiente“.

Paso 3

Verifica que los datos de tu factura sean correcto y en caso de ser necesario haz clic en “Volver” para corregir los errores, de no ser así entonces haz clic en “Siguiente“.

Y de esta manera te aparecerán los botones para descargar tu factura, haz clic en cualquiera y obtendrás la factura.

Datos de contacto de Hollister

Si tienes problemas para descargar tu factura, en ese caso te recomendamos que uses el siguiente correo electrónico para contactarte con el servicio de soporte a facturación.

atencionaclientes@grupoaxo.com

Fuente: Hollister

Bath & Body Works

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Contenido original de Factura tus compras y obtén tu CFDi con Facturar Tickets

Aquí vas a poder facturar tus tickets de tiendas de ropa Bath & Body Works, todo lo que tienes que hacer es seguir nuestro tutorial de facturación que te servirá como instructivo para ingresar al sistema de facturación y descargar tus facturas.

¿No sabes cómo facturar tickets de Bath & Body Works? Sigue las instrucciones a continuación.¿Necesitas ayuda? Contacta con el departamento de Bath & Body Works Facturación.

Requisitos para facturar

  • Conocer tu RFC, razón social y domicilio fiscal (este último es opcional).
  • Tener a la mano tu ticket de compra de Bath y Body Works.
  • Una dirección de correo electrónico para recibir la factura.

Cómo Facturar tus tickets de Bath & Body Works

Entra al sistema de Bath & Body Works Facturación dando clic al siguiente botón

Paso 1

Lo primero que te pedirá el sistema será que ingreses el número de ticket y monto total de la compra, luego haz clic en “Añadir”. Deberás repetir esto por cada ticket que desees agregar a tu factura, después haz clic en “Validar” para saber si aún puedes facturar tu ticket. También deberás marcar la casilla de términos de privacidad y por último haz clic en “Siguiente“.

Paso 2

Ahora deberás ingresar los siguientes datos: país, RFC, correo electrónico y uso del CFDI. Si requieres agregar tu dirección fiscal haz clic en “Datos adicionales” de lo contrario sólo haz clic en “Siguiente“.

Paso 3

En este paso sólo tienes que verificar que los datos que has ingresado son correctos, de no ser así aún puedes corregirlos. Si todo está en orden haz clic en “Siguiente“.

Ahora ya podrás descargar tus facturas, haz clic en los botones señalados y listo, además recuerda que una copia de tus facturas ha sido enviada a la dirección de correo electrónico que proporcionaste anteriormente.

Datos de contacto de Bath & Body Works

Si tuviste problemas para descargar tus facturas, te recomendamos que uses la siguiente información de contacto para comunicarte directamente con el servicio de soporte a facturación..

atencionaclientes@grupoaxo.com

Fuente: Bath & Body Works

GasFar

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Contenido original de Factura tus compras y obtén tu CFDi con Facturar Tickets

Factura aquí todos tus tickets de Gasolineras GasFar, si necesitas ayuda para facturar has llegado al sitio adecuado porque podrás encontrar todo lo que necesitas para facturar, enseguida están los enlaces al sistema de facturación y más adelante hemos preparado un tutorial de facturación que te servirá como guía para descargar tus facturas.

¿No sabes cómo facturar tickets de GasFar? Sigue las instrucciones a continuación.¿Necesitas ayuda? Contacta con el departamento de GasFar Facturación.

Requisitos para facturar

  • Tener a la mano tu ticket de compra de GasFar.
  • Conocer tu RFC, razón social y domicilio fiscal.
  • Tenes una cuenta de correo electrónico donde puedas recibir la factura.

Cómo Facturar tus tickets de GasFar

Entra al sistema de GasFar Facturación dando clic al siguiente botón

Paso 1

Ahora que ya has ingresado al sistema de facturación, primero deberás ingresar los siguientes datos de tu ticket: estación de servicio, número de ticket y Web Id de ticket, ingresa el código de seguridad y luego haz clic en “Agregar” y repite este paso por cada ticket que desees incluir en tu factura.

Después te aparecerán los datos de tus tickets en la parte de abajo, así que sólo tienes que dar clic en “Continuar“.

Paso 2

Luego tienes que ingresar tu RFC o Registro de Identidad Fiscal (RIF) si eres extranjero, y haz clic en “Buscar“.

Ahora deberás ingresar uno de los siguientes datos, dependiendo de el tipo de persona que representas. Ingresa tu nombre completo si eres una persona física, ingresa tu razón social o el nombre de tu negocio si eres una persona moral o ingresa el nombre de tu país si eres extranjero.

Paso 3

En este paso tienes que ingresar tu información de contacto, aunque solamente es obligatorio ingresar el “Email 1”. Ya que es donde recibirás las facturas.

Después te aparecerá la información que has ingresado.

Descargar factura

Verifica que los datos que ingresaste son correctos, ya que una vez que se haya generado la factura no será posible realizar cambios, cuando estés seguro de que todo es correcto haz clic en “Generar Factura“.

Y por último, haz clic en el botón de “Descargar” y obtendrás tus facturas al instante, recuerda que es importante guardar el código del cliente por si requieres recuperar alguna factura.

Y así es como hemos terminado de facturar un ticket de compra de GasFar, espero que la información y este ejemplo te hayan sido de ayuda para descargar tus facturas.

Datos de contacto de GasFar

Si no has podido descargar adecuadamente tus facturas, te recomendamos que uses la siguiente información de contacto para comunicarte con el servicio de soporte para facturación.
Números telefónicos:

5258 3040

quejas@gasfar.com

Fuente: GasFar


Megasur Gasolinera

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Contenido original de Factura tus compras y obtén tu CFDi con Facturar Tickets

Factura tus tickets de Gasolineras Megasur, si recientemente has cargado combustible en algún establecimiento de esta marca y necesitas descargar tu factura, entonces estás en el sitio correcto, aquí te proporcionaremos todo lo que necesitas para facturar, a continuación encontrarás los enlaces al sistema de facturación y más adelante hemos dejado un tutorial que te servirá como ejemplo.


¿No sabes cómo facturar tickets de Megasur? Sigue las instrucciones a continuación.

¿Necesitas ayuda? Contacta con el departamento de Megasur Facturación.

Requisitos para facturar

  • Tener a la mano tu ticket de compra de Megasur.
  • Una dirección de correo electrónico para recibir la factura.
  • Conocer tu información fiscal: RFC, razón social y domicilio fiscal.

Importante

  • Para facturar deberás registrar tu información fiscal en una cuenta en el sistema de facturación.

Cómo facturar tus tickets de Megasur

Entra al sistema de Megasur Facturación dando clic al siguiente botón

Paso 1

Lo primero que tienes que hacer es iniciar sesión con tu cuenta del sistema de facturación, en caso de que sea la primera vez que facturas deberás registrarte, para eso haz clic en “Regístrate”

Ahora deberás ingresar los siguientes datos: RFC, nombre completo y correo electrónico. También deberás seleccionar una opción para el uso del CFDI y marcar la casilla de los términos y condiciones. Al terminar haz clic en “Guardar”.

Paso 2

Ahora deberás confirmar que tus datos para facturar son correctos, de ser así haz clic en “Mis datos son correctos, continuar“.

Paso 3

Para este paso tienes que ingresar los datos de tu ticket, introduce el número que viene en la parte inferior del código de barras y luego haz clic en “Agregar“. En la parte de abajo aparecerá la información de tu ticket. Por último debes hacer clic en “Generar facturas“.

Después te aparecerá un mensaje de confirmación de que tu ticket ha sido facturado con éxito, recuerda que deberás descargar tu factura desde la dirección de correo electrónico que proporcionaste anteriormente. O bien puedes ir a la parte que dice Descargar facturas y ahí aparecerán tus facturas para descargar las veces que lo requieras.

Datos de Contacto de Megasur

¿No pudiste facturar tu ticket? te recomendamos que uses la siguiente información de contacto para que te comuniques con el servicio de atención al cliente del área de facturación
Números telefónicos:

Horario para soporte de facturación:

Lunes a viernes de 09:00 am a 05:00 pm

Sábado de 09:00 am a 01:00 pm

Extensión: 107

9-20-25-85

9-42-96-22

Fuente: Megasur Gasolinera

Bistro Chapultepec

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Contenido original de Factura tus compras y obtén tu CFDi con Facturar Tickets

Bienvenido al sitio donde puedes facturar tus tickets de la cadena de restaurantes Bistro Chapultepec, aquí te proporcionaremos todo lo que necesitas para realizar el proceso de facturación, enseguida encontrarás los enlaces al sistema de facturación y más adelante tenemos un tutorial que te servirá como ejemplo para facturar tus tickets en sólo 3 sencillos pasos.


¿No sabes cómo facturar tickets de Bistro Chapultepec? Sigue las instrucciones a continuación.

¿Necesitas ayuda? Contacta con el departamento de Bistro Chapultepec Facturación.

Requisitos para facturar

  • Necesitas tener tu ticket de compra a la mano para capturar los datos.
  • Conocer tu información fiscal: RFC y razón social.
  • Una cuenta de correo electrónico donde recibas tus facturas.

Cómo facturar tus tickets de Bistro Chapultepec

Entra al sistema de Bistro Chapultepec Facturación dando clic al siguiente botón

Paso 1

Lo primero que deberás hacer es, seleccionar la marca a la cual pertenece tu ticket de compra, en este caso será Bistro Chapultepec.

Cuando selecciones la marca te aparecerá un pequeño formulario donde deberás ingresar los siguientes datos de tu ticket: sucursal, número de ticket, fecha y monto total pagado. También deberás ingresar el código de seguridad, el RFC a facturar y hacer clic en “Buscar“.

Paso 2

Ahora deberás ingresar estos datos: nombre o razón social, número telefónico y correo electrónico. Luego haz clic en “Siguiente“.

Paso 3

Para este paso solamente tienes que seleccionar una opción para el uso del CFDI y de la forma de pago, después haz clic en “Facturar“.

Por último te aparecerá un mensaje de confirmación de que tu factura ya fue generada y una copia ha sido enviada a la dirección de correo electrónico que proporcionaste previamente, recuerda que también podrás descargar tu factura al instante haciendo clic en los botones de descarga.

Y así es como se realiza el proceso de facturación de tickets de Bistro Chapultepec.

Datos de Contacto de Bistro Chapultepec

Si has tenido problemas para facturar tu ticket te recomendamos que uses las siguiente información de contacto para que te comuniques con el servicio de atención al cliente del área de facturación.
Números telefónicos:

Horario de atención para dudas sobre facturación: 9:00 Am a 6:00 Pm de lunes a viernes.

5263-6946

5263-6975

5263-6912

5263-6931

Contactos via web:

facturaelectronica@cmr.mx

Fuente: Bistro Chapultepec

Los Almendros

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Contenido original de Factura tus compras y obtén tu CFDi con Facturar Tickets

Factura tus tickets que hayas adquirido en establecimientos de la cadena de Restaurantes Los Almendros, si estás buscando ayuda para facturar tus tickets has llegado al sitio adecuado, aquí te mostraré cómo descargar tus facturas en formato PDF y XML, sigue las instrucciones paso por paso y después ingresa al sistema de facturación y repite el proceso.


¿No sabes cómo facturar tickets de Los Almendros? Sigue las instrucciones a continuación.

¿Necesitas ayuda? Contacta con el departamento de Los Almendros Facturación.

Requisitos para facturar

  • Tener tu ticket de Los Almendros a la mano para capturar los datos.
  • Conocer tu información fiscal: RFC y razón social.
  • Una cuenta de correo electrónico donde recibas las facturas.

Cómo facturar tus tickets de Los Almendros

Entra al sistema de Los Almendros Facturación dando clic al siguiente botón

Paso 1

Elije el establecimiento al que corresponde tu ticket, en este caso seleccionaremos el de Los Almendros.

Cuando hayas elegido te aparecerá un pequeño formulario donde debes ingresar la información de tu ticket: sucursal, número de ticket y la fecha. Luego selecciona una opción para el método de pago y agrega tu RFC. Cuando termines haz clic en “Buscar

Paso 2

Ahora ingresa los siguientes datos: RFC, nombre completo o razón social, teléfono y correo electrónico. Al terminar haz clic en “Siguiente“.

Por último selecciona una opción para uso de CFDI y forma de pago, como se muestra en el ejemplo, después haz clic en “Facturar“.

Ahora ya podrás descargar tus facturas en formato de PDF y XML, para hacerlo únicamente tienes que hace clic en los botones señalados y listo, obtendrás tus facturas al instante y además también podrás descargar una copia desde la cuenta de correo electrónico que proporcionaste previamente.

Este ha sido el proceso a seguir para facturar tickets de la cadena de Restaurantes Los Almendros, espero que este tutorial haya sido de ayuda para ti.

Datos de Contacto de Los Almendros

Si por alguna razón no has podido descargar tus facturas, enseguida hemos dejado la información de contacto de la empresa para que te comuniques directamente con ellos.
Números telefónicos:

Horario de atención para dudas sobre facturación: 9:00 Am a 6:00 Pm de lunes a viernes.

 5263-6946

5263-6975

5263-6912

5263-6931

Contactos via web:

facturaelectronica@cmr.mx

Fuente: Los Almendros

Del Bosque Restaurante

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Contenido original de Factura tus compras y obtén tu CFDi con Facturar Tickets

Aquí podrás facturar tus tickets de Del Bosque Restaurante y descargar al instante tu documento CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet), todo lo que tienes que hacer es ingresar al sistema de facturación y seguir los pasos de nuestro tutorial que encontrarás más adelante.


¿No sabes cómo facturar tickets de Del Bosque Restaurante? Sigue las instrucciones a continuación.

¿Necesitas ayuda? Contacta con el departamento de Del Bosque Restaurante Facturación.

Requisitos para facturar

  • Tener una cuenta de correo electrónico donde puedas recibir tus facturas.
  • Tener a la mano tu ticket de compra para capturar sus datos.
  • Conocer tu información fiscal: RFC y nombre fiscal o razón social.

Cómo facturar tus tickets de Del Bosque Restaurante

Entra al sistema de Del Bosque Restaurante Facturación dando clic al siguiente botón

Paso 1

Al comenzar, lo primero que deberás hacer será seleccionar la marca a la que pertenece tu ticket, que para este caso es Del Bosque Restaurante.

Luego tendrás que ingresar los datos de tu ticket en los siguientes recuadros, los datos son: sucursal, número de ticket, la fecha y monto pagado. También tendrás que ingresar el código de seguridad que aparece y tu RFC o el RFC del cliente. Después haz clic en “Buscar“.

Paso 2

Para este paso tendrás que ingresar tu información: nombre o razón social, teléfono y correo electrónico, después haz clic en “Siguiente“.

Paso 3

Ahora solamente tienes que seleccionar el uso del CFDI, en mi caso seleccioné Gastos en general y también una forma de pago, que en mi caso fue en efectivo, luego haz clic en “Facturar“.

Por último, te aparecerá un mensaje de confirmación en pantalla, de que tu factura fue generada y enviada a la dirección de correo que ingresaste en el paso 2, también podrás descargar tu factura al instante haciendo clic en los botones señalados en la imagen.

Y listo, así es como se realiza el proceso de facturación de la marca Del Bosque Restaurante, recuerda seguir los pasos tal y como se muestra en el tutorial y así no tendrás ningún inconveniente para descargar tus facturas.

Datos de Contacto de Del Bosque Restaurante

Si no pudiste realizar la facturación de tus tickets adecuadamente, te recomendamos usar la siguiente información de contacto para que te comuniques con el servicio de atención al cliente del área de facturación.

Fuente: Del Bosque Restaurante

Fonda Mexicana

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Contenido original de Factura tus compras y obtén tu CFDi con Facturar Tickets

Aquí vas a poder facturar tus tickets de Fonda Mexicana, solamente sigue las instrucciones de nuestro tutorial de 3 pasos que hemos preparado para ayudarte a realizar el proceso de facturación, presta mucha atención a cada uno de los pasos y podrás facturar tus tickets sin problema alguno.


¿No sabes cómo facturar tickets de Fonda Mexicana? Sigue las instrucciones a continuación.

¿Necesitas ayuda? Contacta con el departamento de Fonda Mexicana Facturación.

Requisitos para facturar

  • Necesitas conocer tu información fiscal y RFC.
  • Contar con tu ticket de compra de Fonda Mexicana.
  • Tener una cuenta de correo electrónico para recibir la factura.

Cómo facturar tus tickets de Fonda Mexicana

Entra al sistema de Fonda Mexicana Facturación dando clic al siguiente botón

Paso 1

Primero te aparecerá en pantalla una lista de marcas, de las cuales deberás seleccionar la que deseas facturar, aunque en este caso se trata de Fonda Mexicana.

Después de seleccionar la marca, deberás ingresar los siguientes datos de tu ticket: la sucursal, el número de ticket, la fecha y el monto total pagado, si tienes problemas para ubicar estos datos haz clic en los signos de interrogación para ver un ejemplo, también introduce el código de seguridad, tu RFC y haz clic en “Buscar

Paso 2

Ahora el sistema requerirá que ingreses los siguientes datos: RFC, nombre o razón social, número telefónico y correo electrónico, al terminar pulsa sobre el botón “Siguiente“.

Paso 3

Por último, tienes que seleccionar el uso de tu CFDI y la forma de pago, luego haz clic en “Facturar“.

Ahora sí, tu factura ha sido generada y una copia será enviada a tu dirección de correo electrónico, además recuerda que también puedes descargar al instante tus facturas en formato de PDF y XML para esto solamente tienes que hacer clic en los botones que están señalados en la imagen de ejemplo.

Y es así como hemos terminado de facturar un ticket de la marca Fonda Mexicana, para facturar tus tickets solamente deberás repetir estos pasos y así no tendrás problemas para obtener tu CFDI.

Datos de Contacto de Fonda Mexicana

¿Tienes problemas para descargar tu factura? no te preocupes, a continuación hemos dejado la información de contacto del área de facturación de la empresa, así que te recomendamos comunicarte para que puedan ayudarte a resolver tu problema.

Fuente: Fonda Mexicana

Facturacion Enerser (Chevron)

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Contenido original de Factura tus compras y obtén tu CFDi con Facturar Tickets

Si cargaste combustible en alguna de las gasolineras Chevron y requieres obtener tu factura electrónica, en este sitio podrás hacer la facturación en Enerser de tus tickets de compra de combustible en esta empresa.


¿No sabes cómo facturar tickets de Chevron? Sigue las instrucciones a continuación.

¿Necesitas ayuda? Contacta con el departamento de Enerser Facturación.

Requisitos para facturar

  • Contar con el ticket de compra de combustible a la mano. Los datos que ocupas para facturar están en el ticket.
  • Ingresar tu información fiscal, RFC y email presentes para capturarlos en el sistema.

Importante

  • Tener Acrobat Reader 6.0 o posterior, para ver correctamente tu factura.
  • Solamente puedes facturar las notas del mes en curso.

Cómo Facturar tus tickets de Chevron

Entra al sistema de Enerser Facturación dando clic al siguiente botón

A continuación tienes el proceso paso a paso para realizar la facturación Enerser de tikets de carga de gasolina. Recuerda ingresar los datos correctamente y revisar antes de generar la factura.

Paso 1

El primer paso al entrar al sistema de facturación, es REGISTRAR tu RFC, datos fiscales y correo electrónico. Da clic en el botón Registrarme, y registra tus datos correctamente:

Registrar datos fiscales en Enerser

Una vez registres tus datos en el sistema, debes poner tu RFC y el numero de REFERENCIA que encuentras en el ticket que debiste pedir en Chevron.

Paso 2

Una vez ingreses los datos te redirigirá a una nueva pagina donde debes seleccionar el gasto que vas a facturar, y una vez seleccionado das clic en Facturar Consumo.

Paso 3

Y esto es todo. Ahora te enviara a una pagina donde puedes Descargar la factura Chevron en formato PDF y XML. También puedes enviar tu factura para recibirla en tu correo electrónico.

Y ya con esto tendrías la factura electrónica generada de tu recarga de combustible para tus asuntos fiscales y contables.

Datos de Contacto de Chevron

Si llegas a tener algún tipo de problema con la empresa al realizar la facturación de tu ticket, puedes ponerte en contacto con la empresa Chevron o bien ir directamente a la gasolinera donde consumiste y hacer tu reclamación.

Números telefónicos:

*Actualmente sin numero

Contactos vía web:
*Actualmente sin contacto

Fuente: Facturacion Enerser (Chevron)

Que es un CFDI

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El CFDI es importante como comprobante fiscal para comprobar los ingresos y egresos y hacer posible las deducciones de impuestos que apliquen.

¿Que es un CFDI y cuál es su utilidad?

El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) es un documento XML con un formato señalado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a través del cual verifica la autenticidad de las operaciones de compra y venta de sus contribuyentes, permitiéndole determinar cuánto deben pagar por concepto de impuestos. A esto se le llama Fiscalización.

Para los contribuyentes, contar con los CFDI que respalden sus ingresos y gastos relacionados con su actividad principal le permitirá optimizar el pago del impuesto, pudiendo disminuir la base de cálculo y con ello pagar menos impuestos, y en su caso obtener saldos a favor que deberán ser devueltos por el SAT. Dichos comprobantes fiscales deberán cumplir con los requisitos señalados por la Autoridad.

Te recomiendo leer: ¿Porque debemos pedir factura?

Personas obligadas a expedir CFDI

¿Quienes están obligados a expedir el CFDI? De acuerdo con la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), las personas morales y las personas físicas con actividad empresarial y profesional están obligados a expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen, cada una en su régimen tributario.

Las personas que se encuentran dentro del régimen de sueldos y salarios se encuentran exentas de esta obligación, siempre y cuando esta sea su única fuente de ingresos.

Tipos de CFDI

En México existen diversos tipos de CFDI, los cuales se relacionan con las actividades y operaciones que realizan los contribuyentes:

Por ingresos:

  • Factura
  • Honorarios
  • Arrendamiento
  • Donativos
  • Nota de cargo

Por egresos:

  • Comprobante de nómina
  • Comprobante de asimilables a salarios
  • Nota de crédito
  • Nota de devolución

Por traslado:

  • Carta porte

Requisitos de los comprobantes fiscales

Los requisitos fiscales de una factura, para que esta sea deducible, se señalan en el Código Fiscal de la Federación (Artículo 29-A) y la Ley del Impuesto Sobre la Renta (en los Títulos señalados para cada régimen tributario), siendo estos los siguientes:

Datos del RFC, nombre y régimen fiscal conforme a la LISR de quien emita el CFDI.

Lugar del establecimiento o local y la fecha en que se emite.

Folio determinado por el Servicio de Administración Tributaria y el sello (cadena) digital de quien expide el CFDI.

Datos del RFC y nombre a favor de quien se expide.

Descripción de la operación realizada (cantidad, unidad de medida, tipo de bienes, mercancías o servicio que amparen).

Valor por unidad de los bienes y/o servicios adquiridos.

Valor total de la operación, indicado con número o letra.

Indicar si la transacción se realizó en uno o diversos pagos (parcialidades).

Forma de pago (efectivo, transferencia, tarjeta de débito o de crédito, entre otros).

Serie del certificado digital del Servicio de Administración Tributaria mediante el cual se efectúa el sellado.

Código de barras generado.

Número de serie del CSD de quien emite el CFDI.

La leyenda “Este documento es una representación impresa de un CFDI” (indicado en la factura).

Precisar la fecha y hora de la certificación.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT.

Indicar el valor de los impuestos trasladados a terceros, diferenciados por tasa.

En su caso, señalar el importe de los impuestos retenidos a terceros.

Número y fecha del documento aduanero, por las ventas de primera mano de mercancías importadas.

NOTA: Los requisitos para que una factura sea deducible varían dependiendo del tipo de operación que se realiza. Es importante señalar que el archivo digital XML (que es CFDI) es el único documento legal válido ante la Autoridad Fiscal para efectuar las deducciones, y el cual debe ser resguardado en caso de requerimientos del SAT. Dicho archivo XML es usualmente entregado por medio de correo electrónico, acompañado de la factura electrónica. Contar con las facturas impresas no será suficiente para comprobar las deducciones.

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Cancelación de Facturas CFDI

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Es importante tener en cuenta que en las modificaciones publicadas en la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para el Código Fiscal de la Federación (CFF) 2017, se establece que el requisito principal para la cancelación de facturas CFDI es contar con la autorización y el consentimiento de los contribuyentes receptores.

Asimismo, se indica que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) establecerá los medios para que los receptores manifiesten que están de acuerdo con la cancelación. De igual forma, dichos ordenamientos señalan que cuando se requiera cancelar un CFDI, se deberá enviar la solicitud al receptor a través del Buzón Tributario.

Excepciones

No obstante lo anterior, existen algunas excepciones a la regla. Los supuestos en los que no se requiere que los emisores de facturas cuenten con la autorización de los receptores para poder cancelar CFDI son los siguientes:

  • Facturas cuyo importe no sea mayor a los $5,000.
  • CFDI´s elaborados a través del portal del SAT, en la aplicación “Factura Fácil” del apartado “Mis Cuentas”.
  • Comprobantes del tipo de nómina, egreso o traslado.
  • Aquellos comprobantes que se expidan a los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF).
  • Comprobantes elaborados para al público en general.
  • Los que se emitan para efectos fiscales a residentes extranjeros.
  • Facturas que amparen retención de impuestos, contribuciones e información de pagos.
  • Cuando se utiliza un RFC genérico para la emisión del CFDI.
  • Cuando la cancelación se efectúe antes de 72 horas posteriores a la emisión del comprobante.

Dichas excepciones se deben considerar para no caer en prácticas consideradas como indebidas, y ser sujetos a las multas que establezca el SAT.

¿Por qué y para qué se Cancelan las Facturas?

Las razones para invalidar un Comprobante Fiscal Digital (CFDI) emitido a favor de terceros pueden ser diversas. A continuación se enumeran los motivos más frecuentes:

  • Inconsistencias en la información fiscal del cliente.
  • Errores en los conceptos, descripción e importe de la transacción; así como el método de pago.
  • Ausencia de los últimos cuatro dígitos de la tarjeta con la que se efectuó la transacción (dato no obligatorio).
  • Diferencias en los Impuestos registrados en la factura.
  • Cambios en las condiciones de la operación (pago diferente al autorizado).
  • Cuando se determina que no se pagará la factura (esta es la razón principal por la que se realizan cancelaciones).

¿Cómo Cancelar CFDI Emitidos?

Como se menciona en párrafos anteriores, el principal requisito para poder cancelar CFDI es contar con la autorización del receptor de dicho CFDI.

Para cancelar facturas SAT el primer paso consiste en enviar la solicitud de cancelación al receptor por medio del buzón tributario. Éste deberá aceptarlo o rechazarlo.

En el supuesto de no recibir respuesta dentro de los tres días posteriores a la fecha de la solicitud, se considerará que se acepta la cancelación, por lo que se puede proceder a realizar el mismo.

Cancelar Facturas SAT

Para llevar a cabo la cancelación a través del portal del SAT se deben realizar los siguientes pasos:

  • Acceder al apartado de Trámites – Factura electrónica – Consultar, cancelar y recuperar – Indicar el RFC y contraseña.
  • Una vez dentro, se deberá seleccionar el rango de la fecha en la que se emitió el CFDI. Aparecerá una lista de todos los CFDI elaborados en dicho periodo.
  • Seleccionar el/los comprobantes a cancelar y dar clic en “Cancelar Seleccionados”.
  • El sistema solicitará la Firma Electrónica para proporcionar el folio de cancelación, y posteriormente generará el “Acuse de cancelación”.

¿Cuánto tiempo tengo para cancelar una factura en el SAT?

Una vez emitida la factura, el emisor cuenta con 72 horas para poder realizar la cancelación de la misma. Concluido dicho plazo se entiende que el comprobante está vigente, por lo que en caso de necesitar llevar a cabo la cancelación se requerirá la autorización del receptor.

¿Es posible llevar a cabo la cancelación de facturas electrónicas de periodos anteriores?

Con la publicación de la RMF 2017, se deja claro que la cancelación de CFDI procederá en tanto el contribuyente receptor proporcione su consentimiento. Por lo anterior, se entiende que si es posible llevar a cabo la cancelación de facturas de periodos anteriores.

Aunque lo anterior no implica gran complejidad si se trata de facturas emitidas y canceladas en el mismo año, existen opiniones diferentes cuando se trata de cancelar facturas emitidas en años anteriores, ya que de llevarse a cabo una cancelación de una factura (supongamos) emitida en 2016, se deben gestionar los trámites necesarios para regularizar las declaraciones mensuales, definitivas y anuales que se vean afectadas por la cancelación de una factura.

¿Qué hacer cuando se realiza la cancelación de un CFDI por error?

Ante todo, es recomendable contar con una buena comunicación con los clientes y demás receptores de los comprobantes fiscales, con el fin de evitar problemas durante la emisión y cancelación de las facturas. En caso de cancelar CFDI por error, se debe notificar a la contraparte para hacerle saber la situación y proceder a reparar el daño mediante la emisión de un nuevo comprobante, ya que, como se ha expuesto en otros artículos, el CFDI es el único medio para comprobar las deducciones e ingresos al momento de presentar la declaración de impuestos.

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Devolución de Impuestos Infonavit

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Una persona que cuenta con un crédito con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) para la adquisición de una vivienda, puede hacer deducible de impuestos los intereses que paga por dicho crédito; lo anterior de acuerdo con la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) y su Reglamento (RLISR). A continuación se resume cómo se puede utilizar el INFONAVIT para la declaración anual.

¿Cuáles son los requisitos para deducir los intereses reales del INFONAVIT?

Primeramente es importante precisar que el crédito INFONAVIT es aplicable únicamente para personas físicas; por lo tanto son dichas personas las que se verán beneficiadas de esta deducción. Quienes prestan servicios profesionales, obtienen ingresos por arrendamiento de inmuebles u obtengan ingresos por actividades empresariales, enajenación y adquisición de bienes, y/o sueldos y salarios, pueden presentar en su declaración anual la deducción de intereses hipotecarios (intereses reales).

Constancia de intereses reales por créditos hipotecarios

El requisito principal para hacer valer la deducción de los intereses reales pagados por un crédito INFONAVIT es contar con la constancia intereses reales, la cual puede obtenerse directamente de la página de Internet de dicha Institución, para lo cual se solicitará el Número de Seguridad Social, Clave Única de Registro de Población y el Registro Federal de Contribuyente.

La constancia de intereses reales proporciona, entre otra, la siguiente información:

  • El importe total de los intereses generados en el periodo.
  • El valor de los intereses nominales (intereses pagados en el periodo).
  • El importe total de los intereses reales (adicionando el efecto de la inflación).

Calculo de intereses reales por credito hipotecario

Dichos intereses se calculan considerando los intereses nominales (el monto en pesos efectivamente pagado) y adicionando el efecto inflacionario determinado por medio del Índice Nacional de Precios y Cotizaciones (INPC).

La fórmula de determinación del interés real a tomar en cuenta en la declaración anual es la siguiente:

Saldo promedio diario del crédito hipotecario (X) Factor de inflación (INPC del último día del periodo entre INPC inicial del periodo).

Cabe señalar que el saldo promedio diario del crédito se obtiene sumando los saldos diarios de la inversión, entre el número de días del periodo al que corresponde.

¿Cuándo se debe hacer la declaración?

De acuerdo con la LISR, la deducción INFONAVIT se debe hacer en la declaración anual de personas físicas, la cual debe presentarse a más tardar el día 30 de abril.

¿Cómo declarar estos impuestos?

La declaración de las deducciones de intereses por créditos de INFONAVIT se realiza mediante la declaración anual, a través de la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En el apartado de “Deducciones autorizadas”, se deberá seleccionar el concepto de “Intereses Reales por Créditos Hipotecarios”, e indicar el valor de los intereses reales mencionados en la constancia correspondiente.

Es importante mencionar que para deducir los importes por el pago de intereses del crédito INFONAVIT, la LISR limita dicha deducción a 750,000 Unidades de Inversión (UDIS), que se aproxima a los $4,000,000 MXN.

De igual forma, el RLISR indica que los intereses moratorios generados por el préstamo hipotecario, se considerarán como deducibles.

Importancia del INFONAVIT para declaración anual

Para las personas físicas que presentan declaraciones de impuestos, es de suma importancia contar deducciones que le permitan disminuir el pago de impuestos. En muchas ocasiones, no se cuenta con un volumen adecuado de comprobantes que coadyuven a lograr dicho objetivo, ya que la misma Ley limita los conceptos por los cuales pueden realizarse deducciones.

Es por lo anterior que el concepto de intereses reales por créditos hipotecarios, puede ayudar en gran medida a disminuir la base de determinación del impuesto anual, generando un beneficio por devolución de impuesto a favor de los contribuyentes.

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¿Cual es el Mejor Sistema de Facturacion Electrónica para Emitir Facturas?

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Contrata un Sistemas de Facturación Electrónica que solucione todas tus necesidades.

Una sola opción no es justa para nadie. Y nosotros queremos que tengas el facturador electrónico que mas se adapte a tus necesidades y vaya incluso mas allá. Por eso mismo, en esta pagina vamos hacer un top y comparativa de los 6 mejores Proveedores Autorizados de Certificación (PACs).

Contrata el Mejor Sistema de Facturacion Electrónica
Emitir Facturas es fácil y sencillo con el mejor Facturador Electrónico

Además de poder facturar, estos sistemas cuentan con herramientas adicionales y complementos que hacen de tu vida fiscal y contable algo fácil y automatizado.

Cómo emitir facturas electrónicas

Para Emitir Factura necesitas hacer uso de un PAC autorizado por el SAT para timbrar los comprobantes fiscales CFDI de forma valida y legal.

Puedes hacer uso de la herramienta de Facturacion Electrónica Gratis del SAT para emitir facturas desde Mis Cuentas. Pero nosotros recomendamos ampliamente un PAC externo que ademas de ofrecernos la emisión de facturas de forma mas simple y personalizada a comparación del SAT, también nos da distintos complementos y herramientas para agilizar muchas labores.

Sistema proveedor de facturación electrónica

Te ofrecemos un Sistema eficaz 100% en la Nube que te permite agilizar tu Facturación en Línea. Emite Comprobantes Fiscales Digitales por Internet de manera fácil, práctica y barata. Puedes descargar de forma masiva todas las facturas CFDI que recibes de gastos y proveedores y has tu Contabilidad Electrónica por Internet fácil y rápido.

Ademas de Emitir Facturas, tienes todas estas herramientas disponibles

Si bien las características, herramientas y distintos complementos pueden variar dependiendo el sistema que eliges, estas son funcionalidades que suelen incluir todos los proveedores de factura electrónica y contabilidad en linea, y son las características que mas debes buscar cuando quieres contratar un PAC.

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Estos son proveedores que se mantienen siempre actualizados y en constante mejora.

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Las Addendas que buscas

Tienes acceso a las Adendas de las principales empresas. Ademas, si no encuentras la Adenda que ocupas puedes contactar directamente con el PAC y pueden desarrollar la Addenda que ocupes.

Cual es el mejor sistema de facturación electrónica en México

Son muchos los PAC´s autorizados por el SAT que te ayudan a facturar fácilmente. Sin embargo, creemos que el TOP de los mejores esta cerrado a por lo mucho 8 empresas que dominan en gran parte el mercado en México y que ofrecen excelentes herramientas para el contribuyente, negocios y pymes. A continuación tienes una tabla comparativa con los Sistemas de Facturacion Electrónica mas buenos con relación calidad/precio, y los cuales recomendamos ampliamente.

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Que Gastos son Deducibles

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Si eres asalariado o recibes ingresos por honorarios, tienes la obligación de presentar tu declaración anual, y por ende, el derecho de deducir ciertos gastos que realizaste en el mismo año. En este presente articulo vamos a explicarte que gastos son deducibles para que cuando hagas tu declaración anual puedas reducir los ingresos que se gravan en la misma, y así poder obtener el beneficio de la devolución de impuestos.

¿Que Significa Deducir Impuestos?

Empecemos primero por lo básico, ya que muchas personas tienen desconocimiento de lo que significa deducir impuestos y por esta razón lo dejan pasar por alto.

Las deducciones (o deducción de impuestos) son un beneficio que la ley otorga a todas las personas físicas (incluyendo asalariados) y morales que están obligadas a presentar su declaración anual.

En palabras simples, deducir impuestos significa que puedes pagar menos impuestos al presentar todos los gastos deducibles (que te explicare mas abajo) para posteriormente poder recibir la devolución de impuestos (dinero) de todos los gastos que realizamos.

Cuando realizas tu declaración anual ante el SAT, la autoridad tributaria debe atribuir la informacion proporcionada y esta obligada a devolver los saldos a favor en un plazo no mayor a 40 días.

Cabe mencionar que la devolución de saldos a tu favor solamente puede proceder si presentas correctamente todas tus declaraciones informativas parciales y pagos provisionales en tiempo y forma.

Esto solo aplica si por tu actividad tienes la obligación de hacer tus declaraciones mensuales. Si tu no tienes esta obligación, debes presentar solamente tu declaración anual junto con las declaraciones informativas que ha presentado tu patrón.

Pero a todo esto…

¿Quienes deben Declarar Impuestos?

¿Como saber si debo declarar impuestos? Si desconoces de quienes deben declarar ingresos y no estas seguro si tu estas obligado hacer tu declaración anual, o no. Queremos darte alguna informacion básica de que personas físicas están obligadas a declarar y poder deducir.

Si quieres informacion mas completa puedes visitar este articulo.

Si eres sujeto obligado a la declaración anual y no la presentas, podrías tener problemas con el fisco y multas monetarias. Además, debes tener muy en cuenta que desde el año 2008 todos los adeudos fiscales son enviados y archivados en la sociedades de información crediticia (Buró de Crédito y Circulo de Crédito) lo cual afecta negativamente al momento de pedir financiamiento.

¿Quienes están obligados a presentar la declaración anual?

Si durante el presente año recibiste ingresos por los siguientes conceptos, estas obligado a realizar tu declaración anual el mes de Abril del año próximo.

• Si ha prestado servicios profesionales (honorarios).
• Si ha recibido ingresos por renta de inmuebles.
• Si ha realizado inversiones y ha obtenido beneficios reales por más de 100,000 pesos mexicanos en el año.
• Si ha enajenado cualquier tipo de bien.
• Si ha comprado bienes.
• Si, siendo asalariado (recibir un sueldo de parte de un patrón), obtuvo ingresos anuales que superan los 400,000 pesos (30,000 mensuales aproximadamente).
• Si, siendo asalariado, ha trabajado para 2 patrones.

Siendo asalariado, para presentar tu declaración primero debes enviar por escrito al patrón (en Noviembre) de que presentarán Declaración Anual por cuenta propia (en Abril del año próximo). Ya que tu patrón, por medio del departamento de recursos humanos se encarga de hacerla por todos sus empleados.

Ejemplo: En Abril del 2017 debes realizar la declaración de ingresos y egresos del año 2016.

Todos ellos son quienes deben hacer declaracion de impuestos. Si entras en alguno de los conceptos anteriormente mencionados, tienes la oportunidad de reportar algunos gastos y poder deducir impuestos.

¿Que es Deducible de Impuestos para Personas Fisicas?

Ahora que ya tenemos claro quienes deben declarar impuestos, es hora de entrar en materia y explicarte que es deducible de impuestos tanto para personas físicas (incluyendo asalariados) como para personas morales. Pues no todos los gastos son deducibles.

Tipos de Deducciones

Primero debes de saber que existen dos tipos de deducciones, están las deducciones personales y las deducciones autorizadas en el ISR.

Las deducciones personales son los gastos deducibles que puede presentar cualquier persona física como los asalariados o personas físicas con actividad empresarial.

En el caso de deducciones autorizadas, son gastos deducibles específicos que dependerán sobre todo de tu actividad y que están sujetos a modificaciones por parte del SAT. Si no sabes cuales son tus deducciones autorizadas para tu actividad, puedes preguntar directamente en el SAT o a tu contador.

Deducciones Personales

Ten en cuenta que el monto total de las deducciones personales siempre está limitado. Tienes un límite del 10% de tus ingresos anuales, o un límite de hasta 94,000 pesos mexicanos.

De acuerdo con el SAT, estos son los gastos deducibles que cualquier persona física puede declarar (esté obligado o no a declarar) para obtener los beneficios por deducción : la devolución de impuestos SAT.

Gastos que todos pueden deducir:

1.- Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios

Puedes deducir de los impuestos todos los gastos por honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios tuyos, de tu cónyuge o con quien vivas, también de tus padres y abuelos, al igual que de tus hijos y nietos. Esto siempre y cuando dichas personas no hayan recibido durante el año ingresos en cantidad igual o superior a un salario mínimo general elevado al año.

Solamente puedes deducir estos gastos si se han pagado por medio de cheque nominativo, transferencias bancaria, tarjetas de crédito o débito. Si todos los pagos fueron hechos en efectivo, no podrán ser deducibles.

Dato: No se pueden deducir los medicamentos comprados en farmacias, solamente serán deducibles aquellos medicamentos que estén incluidos en la factura de los hospitales.

Otros gastos deducibles sobre este rubro:
  • Compra de lentes graduados hasta por 2,500 pesos.
  • Compra o alquiler de aparatos para rehabilitación y prótesis.
  • Estudios y análisis clínicos y de laboratorio.

2.- Primas por seguros de gastos médicos

Las primas por seguros de gastos médicos son deducibles cuando tu eres el beneficiario, tu cónyuge o con quien vivas (unión libre), tus ascendientes o descendientes en línea recta.

3.- Colegiaturas

Claro que si, la deduccion de colegiaturas forma parte de los gastos deducibles que cualquier persona física puede declarar como egreso para su deduccion de impuestos. Y puedes deducir los pagos de colegiatura desde nivel preescolar hasta el bachillerato.

Aunque claro, como todo, esto tiene un monto límite. El monto deducible de colegiaturas, según su nivel, es:

monto maximo para deduccion de colegiaturas

Si quieres saber más sobre cómo deducir las colegiaturas y los requisitos para deducir las colegiaturas, puedes leer este articulo.

Otros gastos deducibles sobre colegiaturas:
  • Deducir transporte escolar. Siempre y cuando este sea obligatorio y que se incluya en la factura de la colegiatura.

4.- Los Gastos funerarios

El monto máximo de gastos funerarios deducibles es de un salario mínimo elevado al año. El salario mínimo puede variar negus la zona geográfica del contribuyente, te aconsejo informarte de esto. Estos beneficios son regulados por la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el artículo 176, fracción II, donde especifica que los gastos funerarios son deducciones personales.

Puedes deducir los gastos funerario de tu esposa e hijos, de tus padres y abuelos, y los tuyos claro esta. Pero esto solamente puede hacerse si los ingresos de ellos no sobrepasaron 1 salario mínimo elevado al año, en el mismo año de su muerte.

La factura de gastos funerarios se pide directamente a la funeraria encargada de brindar el servicio, y esta debe contener: arreglo personal, carroza, ataúd, urna, inhumación, cremación, traslado, asesoría, con su costo total.

5.- Donativos a instituciones autorizadas

Todas las donaciones que hagas a las instituciones autorizadas por el SAT. Si no sabes cuales son estas instituciones, puedes hacer clic aquí para ver la lista.

6.- Intereses reales de créditos hipotecarios

Puedes deducir también todos los pagos reales de tu crédito hipotecario para la compra de tu casa habitación. Hay ciertos requisitos para poder deducir este monto.

A) Puedes deducir los intereses REALES del pago de tu hipoteca. Los intereses REALES son los que efectivamente has pagado y estos están por arriba de la inflación.

Por ejemplo: Si la inflación fue del 3% y tu tasa fue del 10%, debes restar la inflación a tu tasa, y el resultado sería el monto que puedes deducir por intereses de crédito hipotecario.

3% – 10% = 7% tasa real deducible 😀 (fácil, ¿no?).

B) Para poder deducir intereses por crédito hipotecario, la institución financiera (Infonavit, Banco, etc) debe conceder una constancia donde certifique esos intereses reales efectivamente pagados por encima de la inflación.

Esta constancia te la deben entregar el mes de Febrero.

7.- Aportaciones voluntarias a la subcuenta de retiro o planes personales de retiro

En palabras simples, el dinero que aportes voluntariamente a la subcuenta de retiro o planes personales de retiro lo puedes restar del ingreso total que generaste durante el año y, por lo tanto, no tienes que pagar ISR de esa cantidad.

Si depositas a la subcuenta de ahorro complementario del Afore, tienes el derecho a deducir hasta un 10% de tus ingresos. Pero esto solo si no excedes cinco salarios mínimos generales anuales.

Y estos son los gastos deducibles personales que cualquier persona física puede deducir para la devolución de impuestos. A continuacion vamos a ver las deducciones autorizadas.

Deducciones Autorizadas

Los gastos que se realizan y que son estrictamente indispensables para la actividad o negocio que manejas son los que podemos meter en nuestra declaración como Deducciones Autorizadas.

A continuacion vamos a compartir una lista de gastos que son deducibles para prácticamente todas las personas físicas independientemente de su actividad o negocios. Estos son gastos que generalmente todos pueden deducir sin importar mucho la actividad que ejerce.

Sin embargo, toma en cuenta que esta lista puede aumentar según la actividad o negocio en concreto que manejes. Para obtener la informacion de los gastos que puedes deducir para tu actividad o negocio como Deducciones Autorizadas, puedes consultar al SAT o a tu contador de preferencia. Pero a continuacion te dejamos algunas claves y consejos para que te des una idea más clara de cuales gastos puedes meter en esta categoría.

Requisitos para aplicar la Deducción Autorizada:

Para que los gastos sean considerados gastos deducibles de impuestos en tus Deducciones Autorizadas, estos deben cumplir una serie de requisitos. Para identificarlos facilmente, puedes ver si:

El gasto es estrictamente indispensable para tu negocio o actividad

Puedes determinar si un gasto es indispensable para tu actividad y cuenta como gastos deducibles si: 1) Está directamente relacionado con tu negocio o actividad profesional 2) Si el no producir el gasto afecta directamente el normal desarrollo del negocio o de tu actividad. 3) Si de alguna forma ayuda a lograr las metas de tu actividad o negocio.

Cuentas con con la factura electrónica CFDI

Debes tener el archivo XML de todos los gastos deducibles autorizados. Para realizar la facturación electrónica de tus compras y obtener tu Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), puedes buscar aqui en Facturar Tickets la empresa que deseas facturar y ver nuestros instructivo de como y donde hacerlo, o bien, pedir directamente a la hora de tu compra tu facturación.

El CFDI cuenta cumple las normativas fiscales que corresponden

Para asegurarte de que tu factura CFDI sea correcta y esté vigente puedes hacerlo desde el Verificador de CFDI del SAT de forma muy sencilla.

Los pagos fueron efectuados por medios electrónicos y rastreables

Los pagos deben ser realizados por medio de tarjeta de credito o debito, cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario, o por transferencia bancaria. Además, el gasto debe superar el monto de $2,000 pesos.

Si los gastos que quieres presentar en tu declaración cumplen con los requisitos ya mencionados para ser considerados en las deducciones autorizadas puedes considerarlos dentro de tus gastos deducibles de impuestos.

Lista de Deducciones Autorizadas generales

Cabe mencionar que esta lista es solamente informativa y se incluyen los gastos deducibles de impuestos más comunes y de aplicación general, no está enfocada a ninguna actividad o negocio en concreto.

tabla de gastos deducibles de impuestos de aplicacion general para personas fisicas
Tabla de Gastos Deducibles de impuestos de aplicación general para Personas Físicas, gracias a Finanzas y Emprendedores.

Y asi como estan los gastos deducibles, también hay gastos no deducibles. Y ahora me toca hablarte un poco de esto, ya que muchas personas desconocen de esto y piden facturas en exceso.

Gastos no Deducibles

Hay muchas personas que meten todos sus gastos en la contabilidad y siempre piden factura en prácticamente todo, pues suponen que puede ser deducible para su negocio o actividad. Y la realidad es que, no todo se puede deducir, aunque sí se puede facturar.

Pero ahora vamos a ver cuales son los gastos no deducibles, para que no hagas pierdas el tiempo facturando lo que no es deducible.

Cuales son los Gastos no Deducibles

1.- Los medicamentos comprados en farmacias no son deducibles. Los únicos medicamentos deducibles son los que se incluyen en una factura de gastos hospitalarios, es decir; solamente puedes deducir las medicinas que se entregaron en el hospital donde estuvo el paciente internado y que estas las incluyan en la factura.

2.- Los seguros de vida tampoco son deducibles.

Son algunos de los gastos no deducibles que muchos creen que si se pueden deducir. Sin embargo, aquí en este post puedes ver una lista más completa con ejemplos de gastos no deducibles.

Como pudiste ver a lo largo del articulo, existen gastos deducibles, asi como gastos no deducibles y gastos deducibles específicos. Es bueno conocer toda esta informacion para llevar nuestra contabilidad más amena y nos sea más fácil hacer nuestras declaraciones anuales, ya sea que la realices tu o tu contador.

Espero que con este articulo te quede claro que gastos son deducibles de impuestos y cuáles no.  Espero pronto traerles mas artículos informativos sobre el tema de los impuestos, las devoluciones, y la contabilidad.

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Como Deducir Colegiaturas

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Las colegiaturas son esos gastos que debes efectuar si o si para que tu hijo pueda seguir su ciclo escolar en la institución educativa a donde asiste. Pero desde el 15 de Febrero del año 2011 el SAT aprobó un estímulo fiscal que nos permite involucrar los pagos de colegiaturas en nuestras deducciones personales.

De este modo, todas las personas físicas tienen la posibilidad de disminuir los gastos de colegiaturas, esto cumpliendo una serie de requisitos que ha puesto el Servicio de Administración Tributaria para poder deducir de impuestos los pagos realizados para los servicios educativos. A continuación tienes toda la informacion para que aprendas como deducir colegiaturas.

¿Que colegiaturas se pueden deducir?

Es una duda que suelen tener muchas personas, y es que muchos buscan si las colegiaturas de universidad son deducibles. Lo cierto es que no, las colegiaturas de cursos y universidades no pueden ser disminuidas.

Las colegiaturas deducibles son:

  • Preescolar
  • Primaria
  • Secundaria
  • Profesional técnico
  • Bachillerato o su equivalente

Todos los beneficios de la deduccion de colegiaturas es para uno mismo, para su cónyuge o concubino, también para hijos y nietos y padres y abuelos.

Monto Deducible de Colegiaturas

Como toda deduccion personal, suele haber un limite. Los montos máximos que puedes deducir en tu Declaración Anual del ISR de tus pagos de servicios educativos varían según el nivel educativo, y los montos máximos son los siguientes:

tabla-monto-deducible-colegiatura

También debes de tener en cuenta que estos montos son por alumno y no por familia. De esta forma, no importa el número de estudiantes que haya en la familia y quieras deducir.

Por ejemplo: Si tienes un hijo en primaria y uno en bachiller, puedes deducir hasta $12,900 por el niño de primaria y hasta $24,500 por el joven de bachiller.

En caso de que tanto el padre como la madre declaren impuestos, solamente uno de los dos podrá deducir la colegiatura de cada alumno.

Requisitos para Deducir Colegiaturas

Si bien el SAT  nos ha otorgado varios beneficios con la deduccion de colegiaturas
de los servicios educativos, también ha puesto una serie de requerimientos que se deben cumplir al pie de letra para que estos gastos puedan ser aplicables para la deduccion. Los requisitos para deducir colegiaturas son:

Las colegiaturas deben ser pagadas por medios electrónicos. Ya sea por medio de transferencia bancaria, pago con tarjeta de debito o credito o con cheque nominativo. En caso de pagar la colegiatura en efectivo o cheque al portador, no podras deducirla de impuestos.

La factura electrónica de tu pago debe ser valida. Debes pedir a la institución educativa una factura electrónica o impresa que cumpla con todos los requerimientos del SAT para estos fines.

Algunos datos que debe contener tu comprobante fiscal del pago a la institución son:

datos que debe contener el comprobante fiscal para ser deducible

La institución educativa debe ser oficial. Debes de corroborar que la institución educativa que quieres deducir esté correctamente reconocida y tenga validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación y la SEP.

Si se tiene una beca.  se debe descontar. Si el alumno recibe algún tipo de ayuda económica para pagar la colegiatura, tal como una beca, se debe restar el total del apoyo al estímulo fiscal.

Comprobantes de pagos necesarios para deduccion de colegiaturas

Para que puedas hacer esto efectivo y puedas tomar este beneficio necesitas pedir a la institución el comprobante de pago correspondiente como comprobante fiscal. A continuacion te mostramos cuales son los comprobantes de pago que puede expedir una institución educativa privada en el pais y que son validos para la deduccion de colegiaturas.

Comprobante fiscal impreso con código de barras bidimensional

Comprobante fiscal impreso con código de barras bidimensional para deducir colegiaturas

Comprobante fiscal digital (CFD)

Comprobante fiscal digital (CFD) para deduccion colegiaturas

Comprobante fiscal digital por internet (CFDI)

Comprobante fiscal digital por internet (CFDI) para colegiaturas deducibles

Comprobante fiscal impreso tradicional

Comprobante fiscal impreso tradicional para deduccion de colegiaturas

Deduccion de Colegiaturas para Asalariados

Si eres asalariado, debes presentar tu declaración anual para poder beneficiarte de la deduccion de colegiaturas. Para hacer tu declaración anual, debes de avisar a tu patrón que realizaras la declaración por tu parte.

¿Las personas morales pueden deducir colegiaturas?

Las personas morales no pueden tener deducciones personales. En el caso de deduccion de colegiaturas para personas morales se tiene que revisar vía previsión social o mediante un gasto de capacitación que la empresa considere necesario darle al empleado.

Publicado primero por Facturar Tickets | https://www.facturartickets.com/

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